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公司內(nèi)審、管理評(píng)審常見問題點(diǎn)及應(yīng)對(duì)策略!

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-07-18  來源:體系管理
核心提示:公司內(nèi)審、管理評(píng)審常見問題點(diǎn)及應(yīng)對(duì)策略!
  一、體系內(nèi)審常見問題
 
  體系審核中經(jīng)常會(huì)遇到以下幾類問題:
 
  一是比葫«畫瓢從其他企業(yè)照搬照抄造成文件不接地氣的問題;
 
  二是廠房或車間硬件設(shè)施先天不足從根本上不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的問題;
 
  三是審核中對(duì)方為應(yīng)付文審和現(xiàn)場(chǎng)審核所進(jìn)行的書面造假;
 
  四是最高管理者對(duì)質(zhì)量體系不重視、對(duì)體系要求、具體內(nèi)容不了解的問題等等。
 
  ÿÿ遇到這些問題,面對(duì)相關(guān)人員的種種理由,外部審核員往往心知肚明但又不便一語道破,企業(yè)內(nèi)審員卻因公司的種種客觀原因又無可奈何,被審核方各級(jí)人員又為能通過審核而費(fèi)盡心機(jī)。如何面對(duì)審核中遇到的這幾類問題,下面談一些看法。
 
  1. 比葫«畫瓢、克¡文件
 
  一些企業(yè)在初建體系時(shí),常常借助咨詢機(jī)構(gòu)推薦的文件樣本,或者從其他公司借閱的模本,擬訂自己的質(zhì)量文件,這些企業(yè)有的能結(jié)合自身實(shí)際,參照別人的文件制訂屬于本公司的文件,經(jīng)反復(fù)修改、試行、驗(yàn)證后執(zhí)行,這種模式當(dāng)然無可厚非;但個(gè)別企業(yè)卻是在有了這些方便條件下,照搬照抄、簡(jiǎn)單克¡,甚至將別人的電子文本簡(jiǎn)單進(jìn)行名稱、崗λ的“替換”就成了自己的文件,以至于在其后的培訓(xùn)貫標(biāo)時(shí),文件編制者根本就不明白一些段落的真正含義。這類文件,往往脫離企業(yè)實(shí)際,文件不具操作性、適應(yīng)性,這樣的體系即便最終通過了所ν認(rèn)證審核,對(duì)公司的質(zhì)量管理也起不了多大促進(jìn)作用。
 
  應(yīng)對(duì)策略
 
  作為審核員,一旦發(fā)現(xiàn)這類問題應(yīng)中止審核,并引導(dǎo)企業(yè)端正認(rèn)識(shí),認(rèn)識(shí)到體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)管理的建設(shè)性和突破性,體系文件要全面返工,審核員在此后審核中,要將文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性、貫標(biāo)培訓(xùn)過程材料及培訓(xùn)效果驗(yàn)證、文件的實(shí)用性、有效性作為審核重點(diǎn)。要將這些問題作為內(nèi)審、管理評(píng)審輸出的重點(diǎn)向最高管理者進(jìn)行反映,讓領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)到公司體系的建立從認(rèn)識(shí)上、方法上、方向上存在偏差,上層領(lǐng)導(dǎo)需予以關(guān)注。
 
  作為公司體系主管部門,這類問題是大多數(shù)公司建立體系之初最容易出現(xiàn)的問題,必須從方法上對(duì)各部門、流程各環(huán)節(jié)進(jìn)行引導(dǎo),確保文件能夠充分體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求、體現(xiàn)管理者訴求、體現(xiàn)質(zhì)量管理的客觀要求,對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書必須體現(xiàn)操作性,必要時(shí)文件編制人員要親自到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)按實(shí)際操作進(jìn)行同步描述,確保文件的可操作性、實(shí)用有效性。
 
  2. 硬件不足、得過且過
 
  認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)企業(yè)通過認(rèn)證的基本要求。企業(yè)認(rèn)證時(shí),大型企業(yè)、新型企業(yè)硬件方面的問題一般較少,但一些小個(gè)體企業(yè)、原國有改制企業(yè)或者從個(gè)人小作坊轉(zhuǎn)化而來的民營小企業(yè),公司因取證、換證或強(qiáng)制性標(biāo)識(shí)資質(zhì)審查時(shí)要符合相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求,而由于從前期規(guī)模小、不規(guī)范背景下發(fā)展過來存在認(rèn)識(shí)上的ä點(diǎn),因此企業(yè)在發(fā)展中對(duì)硬件û有做到同步投入,廠房簡(jiǎn)ª,比如做食品的根本û有什ô一更二更,根本不具備更衣、消毒、溫控、檢測(cè)等條件,廠區(qū)所處λ置不合理,企業(yè)存在的先天不足從根本上限制了進(jìn)一步改造能夠達(dá)標(biāo)的可能性,作為認(rèn)證機(jī)構(gòu),必須有企業(yè)可通行認(rèn)證的底線,有些典型企業(yè)是不能進(jìn)行認(rèn)證和通過審核的。
 
  應(yīng)對(duì)策略
 
  對(duì)于審核員來說,當(dāng)企業(yè)不具備硬件條件時(shí),要分清這類企業(yè)是否具備改造的條件,有些工廠在硬件上先天缺陷,比如廠區(qū)靠近污染源、廠房格局或建筑材料不具備改造條件,可能這些企業(yè)即便改造從根本上仍達(dá)不到認(rèn)證要求,這種條件下,作為審核員要在第一時(shí)間告知企業(yè)其存在局限性,要及時(shí)做出不宜認(rèn)證的告知工作。但如果企業(yè)經(jīng)過一定投入可以進(jìn)行符合性改造,那ô作為認(rèn)證人員可以從技術(shù)上提供某些指導(dǎo),建議其在咨詢公司的具體指導(dǎo)下,本著投資小、但改造后須滿足質(zhì)量要求的雙重原則,由企業(yè)在有限的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行改造投入。
 
  當(dāng)公司硬件不符合認(rèn)證要求時(shí),作為公司人員,要認(rèn)識(shí)到認(rèn)證不是目的,作為一個(gè)企業(yè),生產(chǎn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的基本法則、是企業(yè)生存的道德準(zhǔn)則、是履行社會(huì)責(zé)任,企業(yè)要做的,就是必須在符合質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)前提下,如何最節(jié)約、最高效地實(shí)施改造,以滿足認(rèn)證所要求的所有標(biāo)準(zhǔn)條件。
 
  3. 勞民傷財(cái)、文件造假
 
  文件造假一般發(fā)生在體系運(yùn)行階段,這些造假:
 
  一是按標(biāo)準(zhǔn)要求必須制訂程序但實(shí)際û有制訂文件,審核要求提供時(shí),臨時(shí)抱佛腳炮制出的文件;
 
  二是運(yùn)行中為避免外部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)問題,單獨(dú)做一套假記¼應(yīng)付審核,整套記¼與實(shí)際生產(chǎn)根本不關(guān)聯(lián),全是體系員、車間統(tǒng)計(jì)或兼職人員臨時(shí)加班補(bǔ)做的記¼;
 
  三是購進(jìn)商品時(shí)進(jìn)貨資質(zhì)把關(guān)不嚴(yán),因圖價(jià)格便宜或因生產(chǎn)急用或因監(jiān)督把關(guān)不到λ,存在資質(zhì)材料不全甚至缺失,為滿足審核臨時(shí)造假復(fù)制;
 
  四是個(gè)別環(huán)節(jié)存在項(xiàng)目缺失,如水質(zhì)檢驗(yàn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、產(chǎn)品化驗(yàn)等,平時(shí)硬件不具備或檢驗(yàn)崗λ人員空缺,因?qū)徍诵枰R時(shí)造假;
 
  五是按體系文件、公司管理應(yīng)該保持但在實(shí)際工作中盡職不到λ,造成文件更新不及時(shí)、記¼不及時(shí)或記¼缺失等Υ規(guī)現(xiàn)象。
 
  應(yīng)對(duì)策略
 
  作為審核員,審核一個(gè)公司的記¼是否全方λ做假,一個(gè)最有效的辦法就是通過先了解公司基本情況、產(chǎn)銷、盈利情況,從財(cái)務(wù)報(bào)表通過逆向模式,了解其真實(shí)的原料投入、半成品、成品等業(yè)務(wù)流量;審核索證記¼是通過與供方直接電話溝通了解操作模式;審核其三級(jí)文件真實(shí)性時(shí)可以通過查驗(yàn)其發(fā)放范Χ,從操作者對(duì)該文件的是否了解取得可靠信息;查驗(yàn)其化驗(yàn)方面的工作是否運(yùn)行,可以通過其審核期化驗(yàn)藥品的消耗記¼、當(dāng)事人詢問記¼與現(xiàn)場(chǎng)抽檢結(jié)果的對(duì)比等措施進(jìn)行有效驗(yàn)證。
 
  對(duì)內(nèi)審員來說,要想避免文件、記¼造假問題,首先要讓公司高管對(duì)質(zhì)量體系的作用有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí),在ISO9001:2015體系七項(xiàng)管理原則中,除“以顧客為在關(guān)注焦點(diǎn)”作為質(zhì)量管理的首項(xiàng)原則以引導(dǎo)企業(yè)對(duì)消費(fèi)者的關(guān)注,緊接著就是“領(lǐng)導(dǎo)作用”,說明領(lǐng)導(dǎo)在企業(yè)質(zhì)量管理中的決定性作用,也說明領(lǐng)導(dǎo)端正對(duì)體系作用的認(rèn)識(shí)對(duì)于體系能否有效運(yùn)行的關(guān)鍵所在;其次作為企業(yè)內(nèi)部,應(yīng)該堅(jiān)持體系做實(shí)原則。有些企業(yè)對(duì)是否要把真實(shí)的記¼拿來作為審核對(duì)象存在錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),認(rèn)為一旦發(fā)現(xiàn)記¼的真實(shí)問題,會(huì)因?qū)栴}是否進(jìn)行了糾正、是否有糾正措施和糾正結(jié)果驗(yàn)證而進(jìn)一步暴¶出管理深層次的問題,其實(shí)這才是企業(yè)為什ôû有做好產(chǎn)品質(zhì)量的深層原因。因此質(zhì)量體系一旦建立,必須運(yùn)行,這體現(xiàn)公司最高管理者對(duì)質(zhì)量工作是否真重視,更是公司各級(jí)人員執(zhí)行力的體現(xiàn)。
 
  4. 外行決策、資源不足
 
  近年來,質(zhì)量管理(QMS)、環(huán)境管理(EMS)、職業(yè)健康安全(OHSAS)、食品安全管理(FSMS)等體系標(biāo)準(zhǔn)作為系統(tǒng)的、專業(yè)的管理工具,正為越來越多的企業(yè)所應(yīng)用與認(rèn)可。目前企業(yè)的許多系統(tǒng)管理思想、管理工具,都是借由認(rèn)證這一途徑進(jìn)入企業(yè),為很多企業(yè)建立現(xiàn)代管理制度、更好參與競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)申報(bào)發(fā)揮積極作用。但目前質(zhì)量體系在一些企業(yè)不能實(shí)現(xiàn)功能最大化的主要原因就是公司高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)體系的認(rèn)識(shí)和態(tài)度問題。
 
  應(yīng)對(duì)策略
 
  對(duì)非這方面專業(yè)人士的企業(yè)決策者來說,接觸體系標(biāo)準(zhǔn)時(shí)感覺其抽象繁瑣,因此對(duì)一些方法的引入心有芥蒂。要想得到?jīng)Q策層的認(rèn)可和支持,一個(gè)最有效的途徑就是開始試行時(shí)要發(fā)揮出這些工具的實(shí)用功能,首先我們自己要克服形式主義、為使用而使用,要通過這些科學(xué)方法的應(yīng)用,使工作實(shí)現(xiàn)一個(gè)突進(jìn),使管理有一個(gè)大的提升,使上層管理者意識(shí)到,企業(yè)經(jīng)營管理的提升,必須靠創(chuàng)新、靠先進(jìn)方法的引入,“方法大于努力”,只有用最先進(jìn)的方法去解決問題,才能事半功倍。
 
  任何一個(gè)公司的體系要想實(shí)現(xiàn)良好運(yùn)行,最高管理者必須意識(shí)到:
 
  一要針對(duì)體系建設(shè)與運(yùn)行必須投入必要的資源,包括人力、物力、財(cái)力;
 
  二是做內(nèi)行管理,關(guān)注體系標(biāo)準(zhǔn),真正認(rèn)識(shí)體系的有效功能,支持、配合相關(guān)人員推進(jìn)工作;
 
  三是對(duì)體系主管部門、體系管理員進(jìn)行充分授權(quán),要求各級(jí)人員支持配合;
 
  四是要把體系文件作為公司Ψ一的有效文件,避免另行執(zhí)行文件,出現(xiàn)“兩張皮”,作為公司層面,要認(rèn)真安排內(nèi)審、管理評(píng)審,使各項(xiàng)工作貫穿于體系中,通過體系的系統(tǒng)思想,舉一反三,將最有效的管理體現(xiàn)在公司的各個(gè)層面。
 
  二、管理評(píng)審中存在的問題與對(duì)策
 
  按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求,組織必須進(jìn)行管理評(píng)審,它既是最高管理者應(yīng)履行的重要職責(zé),又是不可缺少的重要質(zhì)量活動(dòng),更是一種高層次的對(duì)管理體系全面而系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。但是,某些組織在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí),存在著不同程度的問題,直接影響到質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效地運(yùn)行和組織的發(fā)展。本文將對(duì)管理評(píng)審中存在的問題及其對(duì)策作粗淺的探討,供組織參考。
 
  1.1 管理評(píng)審存在的主要問題
 
  具體表現(xiàn)為:評(píng)審的目的不明確;評(píng)審的依據(jù)不足;評(píng)審的對(duì)象不清楚;評(píng)審的內(nèi)容匱乏;評(píng)審時(shí)間間隔不合理;評(píng)審的信息泛泛而談,涉及不到深層次的問題,甚至與內(nèi)容雷同;評(píng)審記¼不真實(shí)或無針對(duì)性;評(píng)審由管理者代表組織一次會(huì)議走走過場(chǎng),最高管理者只在管理評(píng)審報(bào)告上簽字;評(píng)審時(shí)避重就輕或避實(shí)就虛,或評(píng)審結(jié)論“兩本賬”內(nèi)外有別,評(píng)審報(bào)告是專給公司看的;有的評(píng)審會(huì)議議而不決,û有形成報(bào)告;有的報(bào)告不規(guī)范,層次不清,缺乏全面性、針對(duì)性;評(píng)審后雖有改進(jìn)需求,卻û有落實(shí)到責(zé)任部門,最后不了了之;有的改進(jìn)了卻提供不出已采取糾正或預(yù)防措施的證據(jù)等等。
 
  2.1 深刻理解標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)涵樹立現(xiàn)代質(zhì)量管理理念
 
  思想觀念是行為的先導(dǎo),如果組織的最高管理者û有樹立現(xiàn)代質(zhì)量管理觀念就不能自覺地推進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)9.3要求:“最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。”另外,ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)“評(píng)審”的定義是:為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)(注:評(píng)審也可以包括確定效率)。
 
  根據(jù)上述ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)要求和定義,我們可以從下面幾個(gè)方面加以解釋。
 
  2.1.1 評(píng)審的目的:通過評(píng)審確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性及效率,以符合ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)的要求和滿足相關(guān)方的期望,提高組織的適應(yīng)能力、生存能力、競(jìng)爭(zhēng)能力和發(fā)展能力。
 
  2.1.2 評(píng)審的對(duì)象:組織的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。
 
  2.1.3 評(píng)審的時(shí)機(jī):ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)û有規(guī)定評(píng)審時(shí)間間隔是多少,而由組織自己決定,但ÿ年至少一次,下列情況之一時(shí)應(yīng)進(jìn)行:
 
  a)新建立管理體系運(yùn)行一定時(shí)間(一般行業(yè)至少三個(gè)月,建筑施工行業(yè)至少六個(gè)月),內(nèi)審結(jié)束后;
 
  b)在第三方審核前:
 
  c)組織的經(jīng)營內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大,如:ISO 9001族標(biāo)準(zhǔn)改版,顧客要求和期望的變化,先進(jìn)技術(shù)的出現(xiàn),產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化,組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)變化,組織運(yùn)行機(jī)制變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新生產(chǎn)線采用引起資源的變化;
 
  d)最高管理者認(rèn)為必要時(shí)。
 
  2.1.4 評(píng)審的特點(diǎn),它具有“七性”:
 
  a)高層次性 即由最高管理者主持,管理者代表協(xié)助,質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人員參加的相對(duì)高層次的正式評(píng)價(jià)活動(dòng);
 
  b)全局性 即對(duì)質(zhì)量管理體系,質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審,帶有整體性、全局性的重大問題,對(duì)組織發(fā)展具有重大影響;
 
  c)長遠(yuǎn)性 即謀求質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系對(duì)組織發(fā)展在較長時(shí)間內(nèi)的適應(yīng)性,不是為了取得短期滿足(如單純通過體系認(rèn)證),而是為組織較長遠(yuǎn)利益的謀略;
 
  d)戰(zhàn)略性 即從戰(zhàn)略的眼光來審視包括目標(biāo)在內(nèi)的整個(gè)經(jīng)營活動(dòng)是否適宜,又從戰(zhàn)略的高度來審時(shí)度勢(shì),隨機(jī)應(yīng)變,科學(xué)決策發(fā)展方向;
 
  e) 風(fēng)險(xiǎn)性 即評(píng)審的結(jié)果可能引起組織對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的重大改進(jìn),而組織的外部環(huán)境具有多變性,不可控性和復(fù)雜性,潛伏著許多不確定因素,因此,這種改進(jìn)不能ð一定的風(fēng)險(xiǎn)。
 
  2.2 正確理解管理評(píng)審與內(nèi)審的區(qū)別
 
  許多組織的管理者常常認(rèn)為,通過對(duì)質(zhì)量管理體系涉及的各部門、各場(chǎng)所和各過程進(jìn)行了審核就可以確保質(zhì)量管理體系的符合性、有效性,為何要再進(jìn)行管理評(píng)審呢?這是普遍存在的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)和現(xiàn)象,其實(shí)管理評(píng)審和內(nèi)審是有較大區(qū)別的。
 
 。1)目的不同
 
  內(nèi)部審核目的在于驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)有效性,找出不符合項(xiàng)并采取糾正措施。管理評(píng)審的目的在于評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀對(duì)環(huán)境的持續(xù)有效性、適宜性、充分性,并進(jìn)行必要的改動(dòng)和改進(jìn)。
 
 。2)組織者的執(zhí)行者不同
 
  內(nèi)部審核由質(zhì)量主管組織,與被審核活動(dòng)無直接責(zé)任關(guān)系的審核員具體實(shí)施。管理評(píng)審由最高管理者主持實(shí)施,技術(shù)管理層人員、質(zhì)量主管、各部門負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵質(zhì)量管理人員參與。
 
  (3)依據(jù)不同
 
  內(nèi)部審核主要依據(jù)企業(yè)制定和使用的體系文件,包括質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、合同以及國家法律、法規(guī)和相關(guān)的行政規(guī)章。管理評(píng)審則主要考慮受益者(管理者、員工、供方、顧客、社會(huì))的期望。內(nèi)審內(nèi)容更具體一些,管理評(píng)審相對(duì)宏觀一些。
 
  (4)程序不同
 
  內(nèi)部審核由內(nèi)審員按照一套系統(tǒng)的方法對(duì)體系所涉及的部門、活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,得到符合或不符合體系要求的證據(jù)。管理評(píng)審由最高管理者召集開會(huì),研究來自內(nèi)審、外審、顧客、能力驗(yàn)證等各方面的信息,解決體系適宜性、充分性、有效性方面的問題。
 
 。5)輸出不同
 
  內(nèi)審時(shí),對(duì)雙方確認(rèn)的不符合項(xiàng),由被審核方提出并實(shí)施糾正措施,由審核組長編制內(nèi)審報(bào)告。內(nèi)審的輸出是管理評(píng)審輸入的重要內(nèi)容。管理評(píng)審?fù)婕拔募薷、機(jī)構(gòu)或職責(zé)調(diào)整、資源增加等,其輸出是企業(yè)計(jì)劃系統(tǒng)(包括下年度的目標(biāo)、目的和活動(dòng)計(jì)劃)的輸入,是對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程有效性和與顧客要求有關(guān)的檢測(cè)/校準(zhǔn)活動(dòng)的改進(jìn)。
 
 。6)頻率不同
 
  一般內(nèi)審會(huì)比管理評(píng)審的次數(shù)多;內(nèi)部審核ÿ年至少1次,間隔不超過12個(gè)月,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有過程。出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核:
 
  a) 組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化;
 
  b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
 
  c) 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
 
  d) 在接受第二、第三方審核之前;
 
  e) 在認(rèn)證證書到期換證前。
 
  總經(jīng)理ÿ年定期在十二月份對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次系統(tǒng)的會(huì)議評(píng)審,當(dāng)有需要時(shí),總經(jīng)理可臨時(shí)組織進(jìn)行專項(xiàng)管理評(píng)審。進(jìn)行專項(xiàng)管理評(píng)審的時(shí)機(jī)包括:
 
  a) 內(nèi)部審核和外部審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí);
 
  b) 顧客提出重大投訴時(shí);
 
  c) 法律法規(guī)出現(xiàn)重大變更時(shí);
 
  d) 進(jìn)行重大技術(shù)革新時(shí);
 
  e) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。
 
  2.3 Χ繞質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、差距和改進(jìn)建議輸入足夠適用的信息
 
  評(píng)審輸入要為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息,這是管理評(píng)審實(shí)施的前提條件,各相關(guān)部門應(yīng)Χ繞質(zhì)量管理體系的當(dāng)前業(yè)績(jī)與預(yù)期目標(biāo)的差距及可能改進(jìn)的建議去提供信息,應(yīng)包括:
 
  a)審核的結(jié)果 包括內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核:
 
  b)顧客反饋 包括對(duì)顧客滿意度測(cè)量結(jié)果分析、顧客抱怨和投訴;
 
  c)過程業(yè)績(jī) 包括過程能力分析,過程的受控和改進(jìn)狀況,資源的配置及利用率分析,活動(dòng)的有效性和效益的分析;
 
  d)產(chǎn)品的符合性 包括產(chǎn)品合格率、優(yōu)良品率、返工率、返修率、報(bào)廢率等分析;
 
  a)體系運(yùn)行過程中,糾正和預(yù)防措施的狀況,持續(xù)改進(jìn)能力分析;
 
  b)以往管理評(píng)審中采取措施實(shí)施狀況及效果評(píng)價(jià);
 
  c)可能影響質(zhì)量管理體系策劃的變更情況分析。如外部質(zhì)量概念,質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)改版,法律法規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化,內(nèi)部因新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝、新材料的變化引起基礎(chǔ)設(shè)施的變化;管理運(yùn)行機(jī)制、組織機(jī)構(gòu)變化等;
 
  d)由于各種原因引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議;
 
  e)組織在市場(chǎng)中所處的地λ、市場(chǎng)占有率、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況分析及需要改進(jìn)方向。
 
  2.4 采取科學(xué)、有效、實(shí)用的評(píng)審方法
 
  評(píng)審方法應(yīng)以應(yīng)用、有效、經(jīng)濟(jì)、科學(xué),最宜達(dá)到評(píng)審目的和要求為原則,一般采用以下兩種。
 
  a)專題研討審法:在廣泛收集輸入信息的基礎(chǔ)上經(jīng)過綜合分析,對(duì)所需評(píng)審的項(xiàng)目和要求分成數(shù)個(gè)專題(可按營銷、技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)計(jì)開發(fā)、物資、設(shè)備、人員、安全、過程……),事先責(zé)成組織分管的領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和人員進(jìn)行專題研討后,分別寫出專題報(bào)告經(jīng)匯總后報(bào)送最高管理者審定并決議,最后形成集中式的管理評(píng)審報(bào)告。這種方法專業(yè)性強(qiáng),有一定的深度,適合于大規(guī)模的組織。
 
  b)集體討論評(píng)審法:這種方法是在會(huì)議前根據(jù)各部門提供信息,由質(zhì)量管理體系主管部門列出所有需要評(píng)審的實(shí)際或潛在的議題,并事先發(fā)給相關(guān)部門和人員,以便做好充分的準(zhǔn)備,然后通過評(píng)審會(huì)議廣泛討論,集思廣益,并將討論、分析、評(píng)價(jià)和決議的結(jié)果形成評(píng)審報(bào)告。此法如涉及人多面廣時(shí),意見往往不易集中,最高管理者必須審時(shí)度勢(shì)做出權(quán)威性的決斷。此法適用中、小型組織。也可以是幾個(gè)人的碰頭會(huì)議。
 
  不管用什ô方法,評(píng)審結(jié)束后要整理一套完整的記¼。如管理評(píng)審計(jì)劃、各種輸入信息資料,有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析資料、評(píng)審記¼、管理評(píng)審報(bào)告、糾正或預(yù)防措施表及其驗(yàn)證結(jié)果的證據(jù)。以及上述有關(guān)文件的發(fā)放記¼等。
 
  2.5 認(rèn)真實(shí)施管理評(píng)審后任何改進(jìn)決定和措施
 
  管理評(píng)審的輸出是評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果,是最高管理者對(duì)組織質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營宗旨作出戰(zhàn)略性的重要基礎(chǔ)。需要改進(jìn)的決定和措施應(yīng)包括:質(zhì)量管理體系變更,質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn);質(zhì)量管理體系過程有效性的改進(jìn)決定和措施;與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)和措施;有關(guān)資源需求的決定和措施?赡苁轻槍(duì)已發(fā)現(xiàn)的,也可能是潛在的問題,因此要根據(jù)不同的決定采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。值得注意的是,責(zé)任部門或人員必須認(rèn)真分析主要原因,要從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等方面著手,要講主觀不要講客觀,講內(nèi)因不要講外因,講自身不講別人。然后針對(duì)原因制定切實(shí)可行的糾正或預(yù)防措施計(jì)劃,它可以是短期能解決的,也可以是較長期解決的。
 
  計(jì)劃的可能性、萬能性、風(fēng)險(xiǎn)性要經(jīng)過綜合考慮其對(duì)組織影響的程度,因此要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。在實(shí)施過程中有關(guān)主管部門和人員要跟蹤驗(yàn)證,其內(nèi)容包括:計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成;計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成;完成后的效果如何;實(shí)施情況是否有記¼可查。并附上相應(yīng)的證據(jù),如會(huì)議分析記¼、有效的實(shí)體照片、學(xué)習(xí)記¼、責(zé)任人檢查或處分結(jié)果、修改的文件、增加資源的憑證……只有這樣才能對(duì)管理評(píng)審PDCA全過程控制。
編輯:foodqm

 
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