成為采購人,第一步就是要學(xué)習(xí)采購流程及管理制度。
采購人必知的8大采購管理制度中,采購流程管理、供應(yīng)商管理、合同管理、人員管理尤為重要,F(xiàn)整理了這幾個(gè)管理制度的要點(diǎn)和作用,小本本拿好,學(xué)習(xí)起來!
1、采購流程管理制度
一個(gè)相對成熟的企業(yè),大都有一個(gè)完整的采購流程管理制度,對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范化管理,要求采購人員按照正規(guī)的程序開展業(yè)務(wù)。根據(jù)趨同性,大致分以下幾個(gè)環(huán)節(jié):
、偬岢霾少徤暾垼荷a(chǎn)、銷售、技術(shù)等需求部門將經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購需求提交到采購部,采購部將需求物資匯總,再分配到負(fù)責(zé)相應(yīng)品類的采購進(jìn)行落地實(shí)施。
、谥贫ú少徲(jì)劃,實(shí)施市場調(diào)查:采購部收到申請以后,要制定具體的采購工作計(jì)劃。對市場上的同類產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格對比,然后向供應(yīng)商詢價(jià)、(現(xiàn)場)考察,或者進(jìn)行采購招標(biāo)。
③報(bào)價(jià)審批:獲得報(bào)價(jià)以后,要上報(bào)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批,如果審批未通過,就要重新進(jìn)行市場調(diào)查。
④確定供應(yīng)商:報(bào)價(jià)審批通過后,供應(yīng)商基本確定。
⑤簽訂采購合同:和供應(yīng)商反復(fù)進(jìn)行磋商談判,標(biāo)的物、價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量、到貨、服務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)賠償?shù)雀鞣N限制條件,最后將這些條件以合同形式明確規(guī)定下來。
⑥交貨方式:供應(yīng)商按合同要求及時(shí)交貨。采購負(fù)責(zé)監(jiān)督交貨過程,確保按時(shí)到貨。
、叩截洠贺浧返尿(yàn)收和入庫,包括數(shù)量和質(zhì)量的檢。
、喔犊睿菏盏截浳餀z驗(yàn)合格以后就可以給供應(yīng)商付款。
2、供應(yīng)商管理制度
制定供應(yīng)商管理制度,應(yīng)該從以下方面去控制把握:
、僭跀M定制度之前,要進(jìn)行供應(yīng)商前期評估和篩選工作。
從評估內(nèi)容來看:一是要評估供應(yīng)商的能力,包括生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、服務(wù)等方面的資質(zhì)和水平以及供應(yīng)商的性價(jià)比。二是要評估供應(yīng)商的積極性,主要指供應(yīng)商對詢盤的反應(yīng)速度,對特殊要求的態(tài)度以及發(fā)貨的及時(shí)性。
從評估部門來看,或者由采購部組織派遣相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行評估,或者聘請專門評估機(jī)構(gòu)實(shí)施專業(yè)評估。
②供應(yīng)商管理制度的擬定有兩個(gè)重要方面。
第一,要擬定考核內(nèi)容。
第二,要遵照審批程序開展工作。
考核內(nèi)容包括:
第二,要遵照審批程序開展工作。
考核內(nèi)容包括:
A.質(zhì)量水平
涉及供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)良品率、質(zhì)量保證體系以及質(zhì)量問題處理能力等等。
B.技術(shù)能力
供應(yīng)商的工藝先進(jìn)程度、后期研發(fā)能力、技術(shù)問題處理能力等。
C.交貨能力
包括交貨及時(shí)性、交貨的數(shù)量、增減訂單應(yīng)對能力等
D.價(jià)格水平
指供應(yīng)商的價(jià)格優(yōu)惠程度、消化漲價(jià)的能力以及成本下降空間等。
E.服務(wù)水平
包括供應(yīng)商的服務(wù)態(tài)度、配合售后服務(wù)能力等。
在篩選供應(yīng)商或?qū)⿷?yīng)商進(jìn)行評級的時(shí)候,要根據(jù)上述內(nèi)容形成一個(gè)指標(biāo)體系,并給出各指標(biāo)的權(quán)重,作為對供應(yīng)商打分的標(biāo)準(zhǔn)。
很多企業(yè)每年都會(huì)對庫里的供應(yīng)商評審至少一次,淘汰價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商,評出合格供應(yīng)商,并更新合格供應(yīng)商名錄。
3、采購合同管理制度
采購部和法務(wù)部是采購合同的對口部門,采購部要協(xié)同法務(wù)部負(fù)責(zé)公司采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、修改、控制等管理事項(xiàng)。主要有以下幾個(gè)方面:
采購合同編寫:根據(jù)與選定的合格供應(yīng)商之間的談判,包括物料的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、供貨方式、貨款支付等方面敲定的內(nèi)容擬定合同草案,報(bào)送法務(wù)部審核后,報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)審批;根據(jù)反饋意見對采購合同草案進(jìn)行修訂,并據(jù)此形成正式的采購合同;
采購合同的內(nèi)容、簽訂、修改與終止、糾紛
采購合同的執(zhí)行與控制:在一切采購行為按照合同約束下執(zhí)行外,還要建立合同履約的管理臺(tái)賬,并保存好能夠證明合同履約的原始憑證。
合同管理:由采購部或法務(wù)部統(tǒng)一管理。合同簽訂人員和保管人員應(yīng)遵守合同的管理紀(jì)律,如有泄露合同內(nèi)容、私自更改合同內(nèi)容、丟失合同、簽訂和保管過程中損害公司利益的行為,須視情節(jié)輕重對相關(guān)人員進(jìn)行處理。
4、采購人員管理制度
每個(gè)采購人都有不能碰的“紅線”,要求采購過程中要嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律,不得接受供應(yīng)商的回扣、紅包、禮物,以其采購行為,預(yù)防和制止采購活動(dòng)中的違法違規(guī)行為及其他過錯(cuò)行為。
制定采購人員管理制度的目的就是要維護(hù)企業(yè)的利益。很多大廠還在采購人員管理中增設(shè)獨(dú)立的內(nèi)控反腐部門以及相關(guān)制度規(guī)范,如陽光騰訊、阿里錦衣衛(wèi)、滴滴清風(fēng)、廉潔京東、美團(tuán)重案六組、小米合規(guī)風(fēng)向標(biāo)等,以此加強(qiáng)對采購人員行為管理。
采購管理的每個(gè)制度,都是采購人員的行為準(zhǔn)則和約束規(guī)范,是加強(qiáng)企業(yè)采購規(guī)范化管理,提升采購效率的有力保障。